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桂林市秀峰区就业服务中心2021年部门预算

2021-03-05 19:10     来源:秀峰区就业服务中心     作者:秀峰区政府办
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:**部门2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:**部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:桂林市秀峰区就业服务中心部门概况

一、主要职能

1、就业方面。我中心主要为有岗位需求的企业提供相对应的人员信息,为需要求职的居民提供相应的岗位信息、就业政策信息、职业介绍、网上求职,并在用工和求职旺季举行专场招聘会为用人单位和求职人员提供双向选择的平台。

2、失业登记与就业登记。将我区居民的失业和就业情况及时进行统计,为居民提供办理就业创业登记证、年审以及困难认定等服务。

3、劳动力资源调查。对我辖区内劳动力进行分类统计。

4、以共代训、农民工创业奖补、社保补贴等补贴申报。

5、落实其他上级部门就业失业政策。

二、机构设置情况

秀峰区就业服务中心正科级参公事业单位1个,参照公务员法管理办法7人。


第二部分:桂林市秀峰区就业服务中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(上述报表详见附件)


第三部分:桂林市秀峰区就业服务中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算121.78万元,同比增加2.5万元,增幅2.1%。其中:一般公共预算121,78万元.

(二)支出预算说明

    2021年支出总预算121.78万元,其中:基本支出118.1万元,占支出总预算96.9%,同比增加5.7万元,同比增加5%;项目支出3.72万元,占支出总预算3.06%,同比减少4.59%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度财政拨款支出121.78万元,其中:基本支出118.06万元, 项目支出3.72万元。具体支出预算如下:

人员经费101.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

事业单位医疗10.81万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.86万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出118.06万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费101.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)办公经费16.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费。2021年预算0万元。

(二)公务接待费。2021年预算0万元,主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车运行维护费。2021年预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

2021年度政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算121.78万元,同比增加2.5万元,增幅2.1%。其中:一般公共预算121,78万元.

(二)支出预算说明

    2021年支出总预算121.78万元,其中:基本支出118.1万元,占支出总预算96.9%,同比增加5.7万元,同比增加5%;项目支出3.72万元,占支出总预算3.06%,同比减少4.59%。

七、收入预算情况说明

2021年收入预算121.78万元,同比增加2.5万元,增幅2.1%。其中:一般公共预算121,78万元.

八、支出预算情况说明

    2021年支出总预算121.78万元,其中:基本支出118.1万元,占支出总预算96.9%,同比增加5.7万元,同比增加5%;项目支出3.72万元,占支出总预算3.06%,同比减少4.59%2021年支出总预算121.78万元,其中:基本支出118.1万元,占支出总预算96.9%,同比增加5.7万元,同比增加5%;项目支出3.72万元,占支出总预算3.06%,同比减少4.59%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况如下:会议费0.19万元;培训费0.2万元;差旅费2.82万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明


第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:秀峰区2021年部门预算公开_[107003]桂林市秀峰区就业服务中心.xls


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