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目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:秀峰区委宣传部2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:秀峰区委宣传部2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:秀峰区委宣传部部门概况
一、主要职能
(一)宣传党的路线、方针、政策,正确掌握舆论导向;围绕各个时期区委、区政府的中心任务,策划、制定和实施相应的宣传工作计划;会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作;指导、协调本区各单位开展宣传报道工作。
(二)研究提出我区对外宣传事业发展的总体规划,负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作;做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作;负责本区网络新闻宣传的监督工作。
(三)强化网络生态治理,营造更加清明的网络空间,严格依法管网治网。抓好《网络安全法》学习贯彻,严格管控负面舆情,主动做好网络属地管理,加强“网军”建设,全力打造清朗网络空间。
(四)负责组织指导全区理论学习和理论教育工作,抓好理论研究和理论宣传,制定理论教育计划,组织编写有关理论学习辅导材料;负责全区理论教育的组织和管理。
(五)负责全区宣传思想工作队伍的建设,抓好理论骨干、思想政治工作骨干、通讯员骨干队伍的培训。
(六)负责全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。
(七)负责区社会科学界联合会工作。
(八)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
中共桂林市秀峰区委员会宣传部(以下简称区委宣传部)是区委工作机关,为正科级,加挂秀峰区精神文明建设委员会办公室、秀峰区文联牌子。
第二部分:秀峰区委宣传部2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:秀峰区委宣传部2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年收入预算293.66万元,同比增加6.7万元,增幅2%。其中:公共预算拨款293.66万元,同比增加6.7万元,增幅2%;
二、一般公共预算支出情况说明
2021年支出总预算293.66万元,其中:基本支出153.66万元,占支出总预算52%,同比增加29.03万元,增幅23%,主要是人员增多,工资支出、办公经费等相应增加;项目支出140万元,占支出总预算48%,同比减少22.33万元,减幅14%,主要是厉行节俭,压缩开支。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年度财政拨款支出293.66万元,其中:基本支出153.66万元, 项目支出140万元。具体支出预算如下:
行政运行103.2万元,同比增加24.76万元。主要用于为保证宣传部日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务124.64万元,同比增加19.82万元。全部是项目支出预算。主要以保证区委宣传部各项活动经费支出;全区党员干部教育学习经费支出;区机关订书报经费支出;对外宣传品制作经费支出;与外地、本地媒体记者采访接待工作;重大节庆环境布置经费支出;全区群众性精神文明创建活动经费支出;社会科学联合会工作经费支出等项目支出;秀峰区文学艺术联合学工作经费支出等项目支出;主要是增加了融媒体中心及意识形态工作支出。
培训支出业务0.83万元,与上年持平。全部是项目支出预算。主要用于通讯员写作、文明单位业务培训等方面的支出。
行政单位医疗13.71万元,同比增加1.59万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金12.71万元,同比增加1.64万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.44万元,同比增加1.78万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元,同比增加0.89万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
文化体育与传媒科目6.74万,与上年持平。宣传部文艺科每年总有一定数量的基层群众文艺汇演。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(1)因公出国(境)经费2021年预算为0,与上年持平,没有变化。
(2)公务接待费2021年预算0.3万元,同比减少4.42万元,经费用途:主要按规定开支的各类公务接待费用。
(3)公务用车运行维护费2021年预算为0,与上年持平,没有变化。
五、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金。
六、收支预算情况说明
2021年收入293.66万元,同比增加6.7万元,增幅2%。其中:公共预算拨款293.66万元,同比增加6.7万元,增幅2%;2021年支出293.66万元,其中:一般公共服务支出237.34万元,占支出总预算81%,与上年持平;文化体育与传媒支出6.74万元,社会保障和就业支出23.16万元,卫生健康支出13.71万元,住房保障支出12.71万元。
七、收入预算情况说明
2021年收入293.66万元,同比增加6.7万元,增幅2%。其中:公共预算拨款293.66万元,同比增加6.7万元,增幅2%;主要是增加了融媒体中心及意识形态工作两大项支出。
八、支出预算情况说明
2021年支出总预算293.66万元,其中:基本支出153.66万元,占支出总预算52%,同比增加29.03万元,增幅23%,主要是人员增多,工资支出、办公经费等相应增加;项目支出140万元,占支出总预算48%,同比减少22.33万元,减幅14%,主要是厉行节俭,压缩开支。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费安排35.56万元,其中办公费2.5万元、印刷费1.12万元、邮电费1.6万元、物业管理费1.92万元、差旅费10.08万元、维修(护)费3.21万元、会议费0.8万元、培训费0.83万元、工会经费1.73万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出2.42万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算安排0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
第四部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
相关文件:
秀峰区2021年部门预算公开_[115]中国共产党桂林市秀峰区委员会宣传部.xls
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关联文件: