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桂林市秀峰区丽君街道党群服务中心2024年部门预算

2024-03-07 10:55     来源:秀峰区丽君街道党群服务中心     作者:秀峰区政府办
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第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区丽君街道党群服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区丽君街道党群服务中心2024年部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

党群服务中心(政务服务中心)主要职责:承担街道党群服务、政务服务、市场服务、社会服务等相关事务性工作。负责街道党组织服务和联系党员群众,负责党员组织关系转接、党务工作政策咨询、党员群众求助接待、党员志愿者服务活动开展、党员教育服务、流动党员管理等服务事项的具体办理工作;负责进驻街道审批事项的集中受理和办理工作;负责街道的公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗保险、卫生健康、社会保障、住房保障、公共文化体育、残疾人服务以及与居民生活密切相关的公共服务具体经办工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区丽君街道党群服务中心是秀峰区丽君街道办事处二层机构,全额拨款事业单位,编制4人。


第二部分:桂林市秀峰区丽君街道党群服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入预算32.23万元,2024年度预算支出32.23万元。其中:

1.一般公共服务支出24万元;

2.社会保障和就业支出4.19万元;

3.卫生健康支出1.57万元;

4.住房保障支出2.47万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算30.23万元,2023年收入总预算30.9万元。同比减少0.67万元,减幅2.17%。

三、部门支出总体情况说明

2024年度支出总预算32.23万元,其中:基本支出31.23万元,项目支出1万元。

事业运行经费23万元。

行政事业单位养老支出2.79万元。

机关事业单位职业年金1.4万元。

事业单位医疗1.57万元。

住房公积金2.47万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入预算32.23万元,2024年度预算支出32.23万元。其中1.一般公共服务支出24万元;

2.社会保障和就业支出4.19万元;

3.卫生健康支出1.57万元;

4.住房保障支出2.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024一般公共预算基本支出31.23万元。其中:工资福利支出29.29万元,商品服务支出1.94万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定人员工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般公共预算项目支出1万元,主要用于桂林市秀峰区丽君街道党群服务中心的建设和保证日常运转项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024一般公共预算基本支出31.23万元。其中:工资福利支出29.29万元,商品服务支出1.94万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定人员工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,同口径比2023年减少0.04万元,减少100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元

2.公务接待费2024年预算安排0万元,比上年减少0.04万元,减少100%,减少原因是今年未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元;公务用车运行维护费2024年预算安排0万元

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

事业运行经费1.94万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。按上级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算安排相关情况。

(三)国有资产占用情况说明

单位2024年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年共有1个项目编制了绩效目标,重点项目名称是党群服务中心工作经费,项目绩效目标是建设“智慧党建平台”,健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设,做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。强化自身治理能力和群众凝聚力,使党的建设能上下贯通、接到终端,各项任务能落到实处。


第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。


第四部分:桂林市秀峰区丽君街道党群服务中心2024年部门预算报表

见附表。


关联文件: