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第一部分:部门概况
第二部分:秀峰区人民政府办公室2024年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:秀峰区人民政府办公室2024年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电, 负责人民政府电文收发运转工作,包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。
(二)协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
(三)负责起草年度《政府工作报告》以及区人民政府办公室上报的综合性材料。
(四)负责政府公文核稿、印制、管理工作。
(五)负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排,处理督办区领导签批的文电、信函、指示。
(六)负责区人民政府会议的准备、记录和会议纪要等工作;协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。
(七)根据区政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门的关系,对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。
(八)组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。
(九)负责政府门户网站运行更新维护工作。
(十)依法公开政府政务信息。
(十一)做好有关行政事务工作,为区人民政府领导服务。
(十二)负责区人大代表建议、意见和政协委员提案的交办工作。
(十三)贯彻执行国务院和自治区行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定。
(十四)组织进驻政务中心各部门为社会公众和行政管理相 对人提供咨询、办理行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务,并进行规范和监督。
(十五)对部门、机构政务服务事项的依据、对象、范围、申请材料和办理权限、办理条件、办理程序、办结时限进行审核。
(十六)对进入或者退出政务服务中心集中受理的政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定。
(十七)对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体 意见,对进入政务服务中心的各部门、机构窗口及其工作人员进行日常管理。
(十八)受理申请人对部门、机构窗口及其工作人员的投诉、
举报。
(十九) 指导、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
(二十)对街道、社区(村)政务服务中心进行业务指导。
(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
行政单位1个,即:桂林市秀峰区人民政府办公室,设1个挂牌机构:政务服务管理办公室。
第二部分:秀峰区人民政府办公室2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算说明
2024年收入预算2020.30万元,同比减少171.25万元,减少7.81%。全部为一般公共预算拨款。
(二)支出预算说明
2024年支出总预算2020.30万元,同比减少171.25万元,减少7.81%。其中:一般公共服务支出1812.01万元,占支出总预算89.69%,同比增加51.75 万元,增幅2.94%;社会保障和就业支出104.40万元,占支出总预算5.17%,同比减少211.84 万元,降幅66.99%;卫生健康支出78.90万元,占支出总预算3.9%,同比减少7.32 万元,降幅8.5%;住房保障支出24.09万元,占支出总预算1.19%,同比减少3.84万元,减幅13.32%。
二、部门收入总体情况说明
2024年度收入预算2020.30万元,其中:一般公共预算2020.30万元,同比减少171.25万元。政府性基金拨款0万元,同比2022年持平。
三、部门支出总体情况说明
2024年度支出预算2020.30万元,其中:基本支出519.30万元(基本养老保险缴费支出29.6万元,职业年金缴费支出14.8万元,行政单位医疗支出69.65万元,住房公积金支出24.99万元);项目支出1501万元(一般行政管理事务支出101万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1400万元)。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算说明
2024年收入预算2020.30万元,同比减少171.25万元,减少7.81%。全部为一般公共预算拨款。
(二)支出预算说明
2024年支出总预算2020.30万元,同比减少171.25万元,减少7.81%。其中:一般公共服务支出1812.01万元,占支出总预算89.69%,同比增加51.75 万元,增幅2.94%;社会保障和就业支出104.40万元,占支出总预算5.17%,同比减少211.84 万元,降幅66.99%;卫生健康支出78.90万元,占支出总预算3.9%,同比减少7.32 万元,降幅8.5%;住房保障支出24.09万元,占支出总预算1.19%,同比减少3.84万元,减幅13.32%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年度财政拨款支出2020.30万元,其中:人员经费基本支出478.09万元,同比减少864.51万元;公用经费基本支出41.21万元;项目支出1501万元。
一般公共服务支出1812.01万元。主要用于为保证我单位日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
社会保障和就业支出104.40万元,全部为基本支出。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险和职业年金。
卫生健康支出78.90万元。全部为基本支出。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房保障支出24.99万元。全部为基本支出。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出519.30万元,其中:工资福利支出319.75万元,同比减少734.8万元,减幅69.68%;商品和服务支出21.77万元,同比减少6.84万元,减幅23.9%;对个人和家庭的补助1777.78万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.65万元,同口径比2023年增加10.19万元,增幅70.47%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排2万元,比上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排21万元,比上年增加12.32万元,增幅141.94%,增加的主要原因是区机关各部门公务接待费集中统筹在本单位。
3.公务用车购置及运行费2024年预算为0元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费如下:办公费4.41万元;差旅费9.5万元;会议费0.88万元;培训费0.77万元;工会经费4.17万元;其他商品和服务支出2.07万元,退休费86.78万元;医疗补助91万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2024年部门预算无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
我部门(单位)2024年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
见附表。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:秀峰区人民政府办公室2024年部门预算报表
见附表。
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