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第一部分:部门概况
第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行上级党委、政府以及桂林市委机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。
(二)负责全区党政群机关(含党政机关、人大、政协和各人民团体机关,下同)及事业单位的机构编制管理工作。
(三)研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定区直机关机构改革方案及实施意见;指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革。
(四)审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制的方案;协调区委、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及区与街道之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
(五)审核区人大、区政协和各人民团体机关的机构设置、人员编制的方案。
(六)负责城区一级党政群各部门以及街道的内设机构、人员编制的调整;审核区委、区政府工作机构的调整;分配下达区、街道各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全区各级各类专项编制总额。
(七)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准城区一级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定。
(八)负责全区党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。
(九)对全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告区委编委及区委、区政府。
(十)承担区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
行政单位1个,即:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室。
第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
本单位2025年收入预算25.81万元,同比增加5.81万元,增幅22.51%,全部为一般公共财政预算拨款;支出预算25.81万元,同比增加5.81万元,增幅22.51%。其中一般公共服务支出25.81万元,同比增加10.81万元,增幅72.07%。
二、部门收入总体情况说明
本单位2025年收入预算25.81万元,同比增加5.81万元,增幅22.51%,全部为一般公共财政预算拨款 。
三、部门支出总体情况说明
本单位2025年支出总预算25.81万元,同比增加5.81万元,增幅22.51%。其中:基本支出24.81万元,占支出总预算96.13%,同比增加5.91万元,增幅31.27%;项目支出1.00万元,占支出总预算3.87%,同比减少0.10万元,减幅9.09%。
四、财政拨款收支总体情况说明
本单位2025年度一般公共预算拨款25.81万元,同比增加5.81万元,增幅22.51%。支出预算25.81万元,同比增加5.81万元,增幅22.51%。其中一般公共服务支出25.81万元,同比增加10.81万元,增幅72.07%。
五、一般公共预算支出情况说明
本单位2025年度一般公共预算支出25.81万元,同比增加5.81万元,增幅22.51%。其中:基本支出24.81万元,同比增加5.91万元,增幅31.27%;项目支出1.00万元,同比减少0.10万元,减幅9.09%。主要原因是本单位人员有所增加,从2024年的1人增加为2人,工资、奖金等增加导致基本支出增加。
行政运行24.81万元,同比增加10.91万元。主要用于为保证我办日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务1.00万元,同比减少0.10万元。全部是项目支出预算,主要用于为完成各项工作任务、发生的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年度一般公共预算基本支出24.81万元,同比增加5.91万元,增幅31.27%。其中,工资福利支出21.28万元,同比增加2.38万元,增幅12.59%;商品和服务支出3.52万元,同比增加1.76万元,增幅100%,主要原因是:本单位人员有所增加,从2024年度的1人增加为2025年度2人,商品和服务支出是按单位人数核定额度。具体预算基本支出如下:
工资福利支出21.28万元,按统一规定的开支标准安排的基本工资、津贴补贴、奖金等机关行政人员基本工资福利支出。
商品和服务支出3.52万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、其他交通费用等日常办公经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年减少0万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。
2.公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,没有变化,其中:公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平,没有变化;公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位2025年本级机关运行经费安排3.52万元,同比增加1.76万元,增幅100%,主要原因是:本单位人员有所增加,从2024年度的1人增加为2025年度2人,商品和服务支出是按单位人数核定额度,故同比增加100%。其中办公费1.41万元,邮电费0.31万元,其他交通费用1.81万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位2025年无政府采购预算安排。
(三)国有资产占用情况说明
本单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2025年未设置重点项目。
第三部分:名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算报表
见附表。
关联文件: