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第一部分:部门概况
第二部分:桂林市秀峰区秀峰街道便民服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市秀峰区秀峰街道便民服务中心2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
承担街道党群服务、政务服务、市场服务、社会服务等相关事务性工作。负责街道党组织服务和联系党员群众,负责党员组织关系转接、党务工作政策咨询、党员群众求助接待、党员志愿者服务活动开展、党员教育服务、流动党员管理等服务事项的具体办理工作;负责进驻街道审批事项的集中受理和办理工作;负责街道的公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗保险、卫生健康、社会保障、住房保障、公共文化体育、残疾人服务以及与居民生活密切相关的公共服务具体经办工作。完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
在职人员9人。
第二部分:桂林市秀峰区秀峰街道便民服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年度总收入85.35万元。 2025年支出总预算85.35万元,其中:基本支出85.35万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年度总收入85.35万元。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出总预算85.35万元,其中:基本支出85.35万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年度财政拨款收入85.35万元。 2025年财政拨款支出总预算85.35万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年支出总预算85.35万元,其中:基本支出85.35万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年支出总预算85.35万元,其中:基本支出85.35万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元。
2.公务接待费2025年预算安排0万元。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费7.61万元,其中办公费3.24万元,水费0.56万元,其他商品和服务支出3.8万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2025年未设置重点项目。
第三部分:名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)事业单位运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:桂林市秀峰区秀峰街道便民服务中心2025年部门预算报表
见附表。
关联文件: