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第一部分:部门概况
第二部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)依法对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品进行监督管理;
(二)依法对医疗机构、母婴保健机构及其执业人员的执业活动进行监督管理,整顿规范医疗服务市场秩序;
(三)依法对放射卫生,企业建设项目职业危害防护和职业健康卫生工作进行监督管理:
(四)依法开展传染病防治、艾滋病防控的监督管理;
(五)依法开展打击“两非”的计划生育案件查处,非法采供血、非法行医行为;
(六)负责卫生行政许可及执业许可的受理、审核、勘验、上报及证件发放工作:
(七)协助卫生行政管理部门开展突发公共卫生事件的调查处理及疫情防控工作:
(八)负责卫生行政案件的调查取证,执行行政决定工作;
(九)负责对街道办事处、社区卫生服务中心的卫生计生监督协管工作进行指导和督查;
(十)负责卫生计生监督信息的收集、核实、上报工作;
(十一)受理对卫生计生违法行为的投诉、举报,查处违法行为工作;
(十二)负责开展卫生计生法律法规的宣传教育和执法监督检查工作;
二、机构设置情况
秀峰区卫生计生监督所是隶属秀峰区卫生健康局管理接受其委托,负责秀峰辖区卫生计生综合监督执法工作的公益一类财政全额拨款事业单位。核定人员编制13人,现在编在岗9人,聘用人员2人。内设机构四个:综合管理办公室(行政许可)、医疗机构(中医服务)监督股、公共场所监督股、职业卫生监督股。其中综合管理办公室负责内部稽查工作专项职能,医疗机构监督股同时负责计划生育监督和中医监督。
第二部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算说明
2025年收入预算167.23万元,同比增长33.81万元,增幅25.3%。其中公共预算拨款167.23万元,同比增长33.81万元,增幅25.3%;政府性基金拨款0万元,与去年持平。
(二)支出预算说明
2025年支出总预算167.23万元,其中:基本支出167.23万元,占支出总预算100%,同比增长33.81万元,增幅25.3%,主要是本单位人员工资水平及社保、公积金等按比例有所增长及人员经费的增加。本年度没有项目支出,与去年相比无变化。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算167.23万元,同比增长33.81万元,增幅25.3%。其中公共预算拨款167.23万元,同比增长33.81万元,增幅25.3%;政府性基金拨款0万元,与去年持平。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出总预算167.23万元,其中:基本支出167.23万元,占支出总预算100%,同比增长33.81万元,增幅25.3%,主要是本单位人员工资水平及社保、公积金等按比例有所增长及人员经费的增加。本年度没有项目支出,与去年相比无变化。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2025年收入预算167.23万元,同比增长33.81万元,增幅25.3%。其中公共预算拨款167.23万元,同比增长33.81万元,增幅25.3%;政府性基金拨款0万元,与去年持平。
(二)财政拨款支出预算说明
2025年支出总预算167.23万元,其中:基本支出167.23万元,占支出总预算100%,同比增长33.81万元,增幅25.3%,主要是本单位人员工资水平及社保、公积金等按比例有所增长及人员经费的增加。本年度没有项目支出,与去年相比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年度财政拨款支出167.23万元,其中基本支出167.23万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
事业单位离退休支出12.67万元,与去年持平,全部是基本支出预算,是根据统一规定,为退休人员按时发放的生活补助、物业补贴及春节慰问的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元,同比增长4.27万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元,同比增长2.14万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
单位运行112.65万元,同比增长12.07万元,主要用于为保证卫生监督系统日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费及公务车辆运行维护费等日常公用经费支出。
事业单位医疗7.13万元,同比增长0.86万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出0.08万元,同比增长0.08万元,是根据统一规定为本单位退休人员支出的退休人员体检费用。
住房公积金11.57万元,同比增长1.72万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
我单位本年度没有项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年度财政拨款支出167.23万元,其中基本支出167.23万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
事业单位离退休支出12.67万元,与去年持平,全部是基本支出预算,是根据统一规定,为退休人员按时发放的生活补助、物业补贴及春节慰问的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元,同比增长4.27万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元,同比增长2.14万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
单位运行112.65万元,同比增长12.07万元,主要用于为保证卫生监督系统日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费及公务车辆运行维护费等日常公用经费支出。
事业单位医疗7.13万元,同比增长0.86万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出0.08万元,同比增长0.08万元,是根据统一规定为本单位退休人员支出的退休人员体检费用。
住房公积金11.57万元,同比增长1.72万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.35万元,同口径比2024年减少1.8万元,降幅57%,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.35万元,比上年减少1.4万元,降幅51%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排1.35万元,比上年减少1.4万元,降幅51%,减少的主要原因是政策调整,严格控制公务用车的开支以及新能源车的推广使用。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、重点项目绩效目标
本单位2025年未设置重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费安排8.06万元,其中办公费5.69万元、水费1.02万元、公务用车运行维护费1.35万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算安排0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2025年无绩效申报项目。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2025年部门预算报表
见附表。
关联文件: