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第一部分:部门概况
第二部分:秀峰区团委2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:秀峰区团委2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)基本职能
1、根本职责:共青团的根本职责,就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。
2、四项基本职能:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
二、机构设置情况
本单位为行政单位,在职在编人员1名,区政府聘用人员1名。
第二部分:秀峰区团委2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2025年收入预算12.99万元,同比减少9.55万元,下降42.37%。全部为一般公共预算拨款。
(二)支出预算情况说明
2025年支出总预算12.99万元,同比减少9.55万元,下降42.37%。其中:一般公共服务支出12.99万元,占支出总预算100%,同比减少4.43万元,下降25.43%。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算12.99万元,同比减少9.55万元,下降42.37%。全部为一般公共预算。
三、部门支出总体情况说明
2025年收入预算12.99万元,同比减少9.55万元,下降42.37%。其中:基本支出10.23万元,占支出总预算78.75%;项目支出2.76万元,占支出总预算21.25%,为一般行政管理事务支出2.76万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算说明
2025年收入预算12.99万元,同比减少9.55万元,下降42.37%。全部为一般公共预算拨款。
(二)支出预算说明
2025年支出总预算12.99万元,同比减少9.55万元,下降42.37%。其中:一般公共服务支出10.23万元,占支出总预算78.75%,同比减少7.19万元,下降41.27%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年度财政拨款支出12.99万元,同比减少9.55万元,下降42.37%。其中:基本支出10.23万元,占支出总预算78.75%;项目支出2.76万元,占支出总预算21.25%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出12.99万元,其中:工资福利支出10.23万元,商品和服务支出2.76万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算支出12.99万元,其中:人员经费支出10.23万元,全部为工资福利;公用经费支出2.76万元,为办公费1.7万元、邮电费0.16万元、其他交通费用0.90万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算安排按部门实际需求而定。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年未设置重点项目。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、和其他商品和服务支出。
第四部分:秀峰区团委2025年部门预算报表
见附表。
关联文件: