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中共桂林市秀峰区委宣传部2025年部门预算公开

2025-03-10 11:05     来源:中共桂林市秀峰区委宣传部     作者:秀峰区政府办
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第一部分:部门概况

第二部分:中共桂林市秀峰区委宣传部2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中共桂林市秀峰区委宣传部2025年部门预算报表


第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)宣传党的路线、方针、政策,正确掌握舆论导向;围绕各个时期区委、区政府的中心任务,策划、制定和实施相应的宣传工作计划;会同、协助有关职能部门开展各项宣传工作;指导、协调本区各单位开展宣传报道工作。

(二)研究提出我区对外宣传事业发展的总体规划,负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作;做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作;负责本区网络新闻宣传的监督工作。

(三)强化网络生态治理,营造更加清明的网络空间,严格依法管网治网。抓好《网络安全法》学习贯彻,严格管控负面舆情,主动做好网络属地管理,加强“网军”建设,全力打造清朗网络空间。

(四)负责组织指导全区理论学习和理论教育工作,抓好理论研究和理论宣传,制定理论教育计划,组织编写有关理论学习辅导材料;负责全区理论教育的组织和管理。

(五)统筹协调党的意识形态工作,根据示范区党工委宣传部和区委安排部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(六)负责全区宣传思想工作队伍的建设,抓好理论骨干、思想政治工作骨干、通讯员骨干队伍的培训。

(七)负责全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

(八)负责区社会科学界联合会工作。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共桂林市秀峰区委员会宣传(以下简称区委宣传)是区委工作机关,为正科级,加挂桂林市秀峰区精神文明建设委员会办公室牌子。


第二部分:中共桂林市秀峰区委宣传部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入预算51.16万元,同比减少147.65万元,减幅74.27%;2025年支出总预算51.16万元,同比减少147.65万元,减幅74.27%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算51.16万元,同比减少147.65万元,减幅74.27%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算51.16万元,其中:基本支出51.16万元,占支出总预算100%,同比减少147.65万元,减幅74.27%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少43.1万元,减幅100%,主要是厉行节俭,压缩开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收入预算51.16万元,同比减少147.65万元,减幅74.27%;2025年支出总预算51.16万元,同比减少147.65万元,减幅74.27%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出51.16万元,其中:基本支出51.16万元,项目支出0元。其中行政事业运行51.16万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算支出51.16万元,其中:基本支出51.16万元, 项目支出0元。具体支出预算如下:

行政事业运行51.16万元。主要用于为保证宣传部日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。其中工资福利支出36.63万元,定额商品和服务支出14.53万元,主要用于按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,2024持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与去年持平

2.公务接待费2025年预算安排0万元,与去年持平

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与去年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费安排14.53万元,其中办公费8.89万元、邮电0.78万元、其他交通费用4.86万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。


第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。


第四部分:中共桂林市秀峰区委宣传部2025年部门预算报表

见附表。


关联文件: