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第一部分:部门概况
第二部分:桂林市秀峰区融媒体中心2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市秀峰区融媒体中心2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)理论宣传,推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走,往实里走、往心里走。
(二)新闻制播,坚持“一次采集、多种生成、多元传播”的融媒体采编流程,做好新闻采编、宣传报道、舆论引导、文化传播、服务民生等工作。
(三)政务服务,实行“新闻+政务服务”模式,为群众提供便捷高效、互联互通的贴心服务。
(四)经济发展,把融媒体中心建设运行与运营等结合起来,拓展经营渠道,增进服务效能,助推社会经济发展。
(五)舆情监控,监控辖区内网络舆情动态,及时处置突发事件和敏感舆情并上报。
(六)资源整合,整合各级新媒体平台和新闻单位资源,搭建秀峰媒体敌阵完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为财政全额拨款事业单位,隶属秀峰区委宣传部管理,编制3名,在职在编人员3名。
第二部分:桂林市秀峰区融媒体中心2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入预算39.83万元,同比增加1.04万元,增幅2.68%,主要是由于人员工资社保支出费用增加;2025年支出总预算39.83万元,其中:基本支出39.83万元,占支出总预算100%。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算39.83万元,同比增加1.04万元,增幅2.68%,主要是由于人员工资社保支出费用增加。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出总预算39.83万元,其中:基本支出39.83万元,占支出总预算100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年收入预算39.83万元,同比增加1.04万元,增幅2.68%,主要是由于人员工资社保支出费用增加;2025年支出总预算39.83万元,其中:基本支出39.83万元,占支出总预算100%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年度一般公共预算支出39.83万元,其中:基本支出39.83万元,项目支出0元。其中事业运行28.43万元;事业单位医疗1.94万元;住房公积金3.15万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出4.2万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.1万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算支出39.83万元,其中:基本支出39.83万元, 项目支出0元。具体支出预算如下:
事业运行28.43万元。主要用于为保证融媒体中心日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。其中定额商品和服务支出1.62万元,主要用于按统一规定的开支标准安排的办公费支出。
事业单位医疗1.94万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金3.15万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出4.2万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出2.1万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与2024年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与去年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0万元,与去年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本级共有1个事业单位,事业单位工资福利支出安排38.21万元,其他商品和服务支出1.62万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
无。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:桂林市秀峰区融媒体中心2025年部门预算报表
见附表。
关联文件: