当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 2025年部门预算信息

桂林市秀峰区工业和信息化局2025年部门预算

2025-03-10 15:20     来源:桂林市秀峰区工业和信息化局     作者:秀峰区政府办
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

  

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区工业和信息化局2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区工业和信息化局2025年部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

(一)负责全区工业和信息化工作的统筹协调,对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见建议;提出全区工业高质量发展的战略政策,协调解决工业高质量发展进程中的重大问题。

(二)拟定并组织实施全区工业和信息化的发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,推进产业结构战略性调整和优化升级。

(三)拟定经济运行调控目标和措施并组织实施;监测分析全区工业经济运行态势、运行预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行汇总的有关问题并提出政策建议。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向,负责工业和信息化产业投资的组织实施。

(五)负责全区散装水泥管理工作。

(六)统筹推进全区信息化工作,拟定相关政策措施,协调信息化建议中的重大问题。

(七)负责全区工业和信息化相关产业的节能减排、资源综合利用等工作。

(八)负责全区工业和信息化相关行业的宏观指导和服务管理工作;会同有关部门拟定促进中小企业及非公经济发展的相关政策和措施;协调解决有关重大问题。

(九)推进信息化和工业化融合发展;指导工业领域信息化和网络安全工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位行政单位一个,即桂林市秀峰区工业和信息化局,无下属事业单位。秀峰区工业和信息化局行政编制3人。2025年在职7人,其中书记1人、局长1人、副局长1人、工作人员4人。


第二部分:桂林市秀峰区工业和信息化局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入预算41.21万元,同比减少2.03万元,下降4.7%。2025支出预算41.21元,同比减少2.03万元,下降4.7%

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算41.21万元,同比减少2.03万元,下降4.7%。其中:公共预算拨款41.21万元,同比减少2.03万元,下降4.7%;政府性基金拨款0万元,与去年持平

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算41.21万元,其中:基本支出41.21万元,占支出总预算100%,同比减少2.03万元,下降4.7%

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算41.21万元,其中:本级一般公共预算拨款41.21万元;2025年财政拨款支出预算41.21万元,其中:资源勘探工业信息等支出41.21万。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度财政拨款支出41.21万元,其中:基本支出41.21。具体支出预算如下:

行政运行41.21万元,同比减少2.03万元。主要用于为保证工业和信息化局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出预算41.21万元,同比减少2.03万元,下降4.7%。其中:人员经费33.50万元,同比减少1.76万元,下降5%;公用经费7.71万元,同比增加0.73万元,上升10.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比减少1.33万元,下降100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

2.公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,上年持平,没有变化。

4.会议费2025年预算安排0万元,比上年减少1.16万元,下降100%。

5.培训费2025年预算安排0万元,比上年减少0.17万元,下降100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本级单位共有1个行政机关,机关运行经费安排7.71万元,其中办公费3.95万元、邮电0.53万元、其他商品和服务支出3.24万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算安排按部门实际需求而定

(三)国有资产占用情况说明

单位2025年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。


第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。


第四部分:桂林市秀峰区工业和信息化局2025年部门预算报表

见附表。


关联文件: