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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:桂林市秀峰区妇女联合会2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市秀峰区妇女联合会2026年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分:部门概况
一、主要职能
1.根据党的路线、方针、政策和妇女工作方针以及区委、区政府、市妇联在各个时期的中心工作任务,确定区妇联工作方针和任务,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
2.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及村、社区妇女的“巾帼建功”活动,团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行业先进妇女,开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的整体素质,促进妇女人才的成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。
5.参与社会综合治理工作,维护妇女儿童合法权益。协助政法机关打击侮辱、虐待、残害妇女、儿童的犯罪行为,协调有关部门查处侵害妇女儿童权益的重大典型案件。为妇女提供法律咨询服务,开展法律教育,引导妇女依法维护自身权益。调查研究妇女儿童问题,掌握全区妇女儿童发展现状,为区委、区政府决策提供依据,提出建议。贯彻实施“两法”、“两纲”。
6.为妇女儿童服务。加强与社会各界联系,积极引导妇女职业技能培训、女童入学、家庭教育、扶贫等经济项目,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.巩固和扩大各界妇女的团结,加强与各界和妇女组织的联谊。
8.加强妇联自身建设及基层妇女组织、非公有制经济组织中妇女组织的建设,增强妇联组织的凝聚力。
9.承办区委、区政府和市妇联交办的有关工作任务。
二、机构设置情况
桂林市秀峰区妇女联合会为群众团体机关,机构级别为正科级。目前部门在职在编人员1名,区聘用人员1名。
第二部分:桂林市秀峰区妇女联合会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算说明
2026年收入预算14万元,同比增加0.78万元,增长5.9%。增加的主要原因是人员工资有所增长。其中:一般公共预算拨款14万元,同比增加0.78万元,增长5.9%;政府性基金拨款0万元,与上年度持平;国有资本经营预算拨款0万元,与上年度持平。
(二)支出预算说明
2026年支出总预算14万元,其中:一般公共服务支出14万元,占支出总预算100%,同比增加0.78万元,增长5.9%,原因是人员工资有所增长;项目支出0万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算14万元,同比增加0.78万元,增长5.9%。增加的主要原因是人员基本工资有所增长。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算14万元,其中:一般公共服务支出14万元,占支出总预算100%,同比增加0.78万元,增长5.9%;增加的主要原因是人员基本工资有所增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2026年收入预算14万元,同比增加0.78万元,增长5.9%。增加的主要原因是人员基本工资有所增长。其中:一般公共预算拨款14万元,同比增加0.78万元,增长5.9%;政府性基金拨款0万元,与上年度持平;国有资本经营预算拨款0万元,与上年度持平。
(二)支出预算情况说明
2026年支出总预算14万元,其中:一般公共服务支出14万元,占支出总预算100%,同比增加0.78万元,增长5.9%;增加的主要原因是人员基本工资有所增长;项目支出0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年度财政拨款支出14万元,其中:基本支出14万元;项目支出0万元。其中 ,行政运行支出14万元,增加0.78万元,增长5.9%;增加的主要原因是人员基本工资有所增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出14万元,其中:人员经费11.78万元,公用经费2.22万元。具体包括:
(一)商品和服务支出
办公费1.08万元,同比减少0.08万元,降低6.9%;邮电费0.16万元,会议费0.04万元,培训费0.05万元,其他交通费用0.90万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(1)因公出国(境)经费为0万元,与上年度持平。
(2)公务接待费为0.08万元;
(3)公务用车费(包括公务用车运行维护费、公务用车购置)为0万元,与上年度持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、重点项目预算绩效目标等情况说明
无重点项目
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位为群众团体机关,无下级机构。机关运行经费2.22万元。办公费1.08万元,同比减少0.08万元,降低6.9%;邮电费0.16万元,会议费0.04万元,培训费0.05万元,其他交通费用0.90万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算安排按部门实际需求而定。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门无重点项目预算绩效目标。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、和其他商品和服务支出。
第四部分:桂林市秀峰区妇女联合会2026年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
上述报表详见附件。
关联文件: