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第一部分:部门概况
第二部分:秀峰区委政法委2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:秀峰区委政法委2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决策、工作部署,研究政法工作中的重大问题,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
(二)组织和推动政法部门调查研究工作,总结推广新经验,解决新问题,推动政法工作改革。
(三)组织、协调和推动社会治安综合治理工作。
(四)协调指导维护社会稳定工作。
(五)协调指导和推动防范工作。
(六)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,组织研究制定公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
(七)支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时相互配合,研究、协调有争议的重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,协调督办涉法涉诉信访工作。
(八)组织和推动政法部门党的建设工作。
(九)按照干部管理权限,协助区委组织部管理、考察政法部门的领导班子、领导干部,协助做好后备干部队伍建设工作,指导、推动政法部门干部队伍建设,推进干部人事制度改革。
(十)完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党桂林市秀峰区委员会政法委员会属行政单位,隶属于中共秀峰区委员会,在职在编人员5名,区聘19名。副科级公益一类财政全额拨款事业单位1个(区社会治安综合事务中心),在职在编3人。
第二部分:秀峰区委政法委2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收入预算335.62万元,同比减少111.82万元,降低24.99%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了部门项目经费支出和人员经费支出。
2026年支出预算335.62万元,同比减少111.82万元,降低24.99%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了部门项目经费支出和人员经费支出。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算335.62万元,同比减少111.82万元,降低24.99%。其中,中国共产党桂林市秀峰区委员会政法委员会本年收入预算303.00万元,同比减少105.19万元,降低25.77%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了部门项目经费支出;桂林市秀峰区社会治安综合事务中心本年收入预算32.63万元,同比减少6.62万元,降低16.87%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了人员经费支出。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算335.62万元,同比减少111.82万元,降低24.99%,其中,基本支出195.62万元,占支出总预算58.29%,项目支出140.00万元,占支出总预算41.71%。
中国共产党桂林市秀峰区委员会政法委员会2026年部门支出预算303.00万元,同比减少105.19万元,降低25.77%,其中,基本支出163.00万元,项目支出140.00万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了部门项目经费支出。
桂林市秀峰区社会综合事务中心2026年部门支出预算32.63万元,同比减少6.62万元,降低16.87%,其中,基本支出32.63万元,项目支出0万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了人员经费支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入预算335.62万元,同比减少111.82万元,降低24.99%,其中,一般公共预算拨款335.62万元。
2026年财政拨款支出预算335.62万元,同比减少111.82万元,降低24.99%,其中,一般公共服务支出323.67万元,同比增加7.39万元,增长2.34%;社会保障和就业支出6.62万元,同比增加0.45万元,增长7.29%;卫生健康支出2.02万元,同比增加0.12万元,增长6.32%;住房保障支出3.31万元,同比增加0.22万元,增长7.12%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出335.62万元。其中:基本支出195.62万元,占支出总预算58.29%,同比减少84.00万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了人员经费支出。项目支出140.00万元,占支出总预算41.71%,同比减少195.82万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了部门项目经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出195.62万元,其中,工资福利支出177.21万元,商品和服务支出18.41万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了人员经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本级及下属单位共有1个行政机关,1个公益一类财政全额拨款事业单位。机关运行经费安排18.41万元,其中,办公费12.68万元,水费0.05万元,电费0.23万元,邮电费0.56万元,会议费0.45万元,培训费0.53万元,其他交通费用3.9万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
见附表。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:秀峰区委政法委2026年部门预算报表
见附表。
关联文件: