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第一部分:部门概况
第二部分:桂林市秀峰区工商业联合会2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:桂林市秀峰区工商业联合会2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、桂林市秀峰区工商业联合会(以下简称:秀峰区工商联)具有统战性、经济性、民间性的人民团体,是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手,由中共秀峰区委领导,受秀峰区委统战部指导。依据《中华全国工商业联合会章程》,贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市、秀峰区工商联执委会决议。
2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,树立中国特色社会主义共同理想,引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切与会员的联系,深入了解会员的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。
4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护。
5、协助政府管理和服务非公有制经济,积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务,不断增强市场竞争能力,抵御风险能力和可持续发展能力。
6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国内、外地区工商社团的交往,为进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
7、承办区政府和有关部门委托事项,协助区政府做好承接产业转移等招商引资工作。
8、促进行业商(协)会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。
9、参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。
10、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。
二、机构设置情况
秀峰区工商联为人民团体,机构级别为正科级。目前部门在职在编人员1名,区聘用人员1名。
第二部分:桂林市秀峰区工商业联合会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2026年收入预算13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%。其中:一般公共预算拨款13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%;政府性基金拨款0万元,与上年度持平;国有资本经营预算拨款0万元,与上年度持平。
(二)支出预算情况说明
2026年支出总预算13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%。其中:一般公共服务支出13.12万元,占支出总预算100%。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出预算13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2026年收入预算13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%。
其中:一般公共预算拨款13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%;政府性基金拨款0万元,与上年度持平;国有资本经营预算拨款0万元,与上年度持平。
(二)支出预算情况说明
2026年支出总预算13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%。其中:一般公共服务支出13.12万元,占支出总预算100%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年度财政拨款支出13.12万元,同比增加12.66万元,增幅97%。其中:一般公共预算支出13.12万元,占支出总预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出13.12万元,其中:人员经费10.91万元;公用经费2.22万元。具体包括:
(一)工资福利支出10.91万元
(二)商品和服务支出2.22万元
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比与2025年持平。具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
3.公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我部门2026年本级机关运行经费安排13.12万元,其中:人员经费10.91万元;公用经费2.22万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算安排按部门实际需求而定。
(三)国有资产占用情况说明
本部门2026年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门2026年未设置重点项目。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、和其他商品和服务支出。
第四部分:桂林市秀峰区工商联2026年部门预算报表
见附表。
关联文件: