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第一部分:部门概况
第二部分:秀峰区文学艺术界联合会2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:秀峰区文学艺术界联合会2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)执行党的文艺方针、政策,加强文艺界与社会各界的联系,发展繁荣全区文化艺术事业;
(二)负责指导、协调、服务、管理全区文艺团体和文艺协会;
(三)积极开展对外交流,推进文艺创新,发展文化产业,发现、培养、扶持文艺人才;
(四)开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理;
(五)完成区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
秀峰区文学艺术界联合会为群众团体机关,机构级别为正科级。目前在职3人。
第二部分:秀峰区文学艺术界联合会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况
四、财政拨款总体收支情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性资金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2026年收入预算24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。增加的主要原因:基本支出增加。其中,一般公共预算拨款24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。
(二)支出预算情况说明
2026年收入预算24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。增加的主要原因:基本支出增加。其中,一般公共预算拨款24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出0万元;住房保障支出0万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。增加的主要原因:基本支出增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年收入预算24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。增加的主要原因:基本支出增加。其中,基本支出24.49万元;主要用于保障本单位日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2026年收入预算24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。增加的主要原因:基本支出增加。其中,一般公共预算拨款24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。
(二)支出预算情况说明
2026年收入预算24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。增加的主要原因:基本支出增加。其中,一般公共预算拨款24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出0万元;住房保障支出0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年收入预算24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。增加的主要原因:基本支出增加。其中,基本支出24.49万元;主要用于保障本单位日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出24.49万元,同比上升10.39万元,增幅73.68%。其中,工资福利支出20.75万元,同比上升8.95万元,增幅75.84%,增加的主要原因:基本支出增加;商品和服务支出3.74万元,同比增幅1.44万元,增幅62.60%,增加的主要原因为业务项目调整。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,具体如下:
1.因公出国(境)经费为0万元,与上年度持平。
2.公务接待费为0万元,与上年度持平。
3.公务用车费(包括公务用车运行维护费、公务用车购置)为0万元,与上年度持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位为群众团体机关,无下级机构。机关运行经费安排3.6万元。其中办公费1.73万元、邮电费0.25万元、其他交通费用1.62万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
见附表。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:秀峰区文学艺术界联合会2026年部门预算报表
见附表。
关联文件: