当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 2026年部门预算信息

中国共产党桂林市秀峰区委员会统一战线工作部2026年部门预算

2026-03-13 15:05     来源:中共桂林市秀峰区委统战部
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

  

第一部分:部门概况

第二部分:中共桂林市秀峰区委统战部2026年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中共桂林市秀峰区委统战部2026年部门预算报表


第一部分:部门概况

一、主要职责

贯彻落实统一战线的方针、政策。统一战线工作范围和对象是:民主党派成员,无党派人士,党外知识分子,少数民族人士,宗教界人士,非公有制经济人士,新的社会阶层人士,出国和归国留学人员,香港同胞、澳门同胞,台湾同胞及其在大陆的亲属,华侨、归侨及侨眷和其他需要联系和团结的人员,服务民营经济发展,做好党外代表人士、新社会阶层代表人士等统战工作。其主要职责是:

(一)负责贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和自治区、桂林市委统战部的有关指示;向区委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究统一战线工作的理论、政策和地方性法规并推动落实,深入调查研究,及时向秀峰区委和桂林市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导秀峰区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派桂林市委会、区工商联、区民族宗教事务局做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,做好统一战线宣传工作政策规划组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况,反映意见建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族工作方针,协助处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导区民族宗教事务局依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究宗教工作的政策措施并督促落实,领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,组织、指导、管理、协调秀峰区各部门的对台工作;归口管理台湾社会团体、人员来访工作,做好台胞、台属有关工作;组织和协调管理全区台资企业,会同有关部门做好台资企业项目配套资金的申报、安排和管理工作,负责协调全区涉台重要活动和重要事件。做好统一战线外事工作。

(十一)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区、桂林市侨务工作决策部署,调查研究秀峰区侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置等工作。

(十二)指导、评价各街道办事处统一战线的工作。受区委委托,领导秀峰区工商联党组,指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、机构设置情况

中共桂林市秀峰区委统战部属行政单位,隶属于中共秀峰区委员会。统战部挂牌1个部门:民族宗教事务局。全部(含二层机构)在职在编人员5,区聘用人员6名。


第二部分:中共桂林市秀峰区委统战部2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2026年收入预算61.82万元,同比减少9.72万元,降幅13.59%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了部门项目经费支出。

(二)支出预算说明

2026年支出总预算61.82万元,其中:基本支出61.82万元,占支出总预算100%,同比减少9.72万元,降幅13.59%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了部门项目经费支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2026年度财政拨款支出61.82万元,其中:基本支出61.82万元,项目支出0万元。具体支出预算如下

行政运行61.82万元,同比减少9.72万元。全部为基本支出预算,主要用于为保证统战部日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,同口径比2025增加0.44万元100%,主要用于会议费0.20万元,培训费0.24万元

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,与上年持平,没有变化。

四、机关运行经费安排情况

本级及下属单位共有1个行政机关。机关运行经费安排9.36万元。其中办公费5.67万元、邮电费0.74万元、会议费0.2万元、培训费0.24万元、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出11.53万元。

五、2026年政府采购安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.00万元。其中:货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

八、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

九、重点项目预算绩效目标等情况说明

无重点项目。


第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。


关联文件: