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桂林市榕湖小学部门2023年部门预算

2023-04-04 18:40     来源:桂林市榕湖小学     作者:政府办
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第一部分:部门概况:

桂林市榕湖小学事业单位基本情况

、主要职能

学校实行校长负责制,校长是法定代表人,全面负责学校工作。

1.领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

2.领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

3.领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

4.领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

5.领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

6.规范资料管理,组织档案建设。

7.领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、机构设置情况

桂林市榕湖小学属二单位,事业单位1个,事业编制(含控制数)113人,实有人数135人。

1.学校校长室属于决策层,校长室下面设教导处、科研处、政教处、总务处组成执行机构,协助校长做好有关工作。

2.学校设教研组、备课组、教学班开展教育教学工作。

3.学校实行干部聘任制:

学校中层干部的任期三年为一届,校长根据干部的考核情况,与党支部商议后决定新一届的任免,并报秀峰区教育局备案。

教研组长、备课组长、班主任,每年考核后由校长听取各部门的意见后决定新一年的任免。


第二部分:桂林市榕湖小学部门2023年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

(一)收入预算说

(二)支出预算说明

二、2023年一般公共预算支出预算情况

三、2023年一般公共预算基本支出预算情况

四、2023三公经费预算情况

五、政府性基金预算说明

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件


第三部分:桂林市榕湖小学部门2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明 2023年收入预算2003.93万元,同比减少1473.89万元,减幅42.37%。其中:公共预算拨款2003.93万元,减少1473.89万元,减幅42.37%;主要琴潭分校独立为“中隐小学”人员经费收入减少,政府性基金拨款0万元,与去年持平。

(二)支出预算说明 2023年支出总预算2003.93万元,其中:基本支出1806.53万元,占支出总预算90.1%,同比减少1369.12万元,减幅43.1%,主要琴潭分校独立为“中隐小学”人员经费收入减少;项目支出197.4万元,占支出总预算9.8%,同比减少104.86万元,减幅34.6%,琴潭分校独立为“中隐小学”人员减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出2003.93万元,其中:基本支出1806.53万元,项目支出197.4万元。具体指出预算如下:普通小学1493.14万元,全部是基本支出预算。主要用于为完成各项任务、保障育事业发展而发生的支出。同比减少58.6%,琴潭分校独立为“中隐”人员减少业单位医疗102.16  185.77万元。全是基本支出预算是根据统一规定,按事业单位在职职工工总额定比例计缴的医疗保险。同比减少54.9%,琴潭分校独立为“中隐小学”人员减少,社保基数额减少。住房公积金136.21。全部是本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。同比增长54.5%,琴潭分校独立为“中隐”人员减,社保基数总额减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出181.61万元。全是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例缴的养老保险。同比减少54.9%,琴潭分校独立为“中隐小学”人员减少,社保基数总额减少。机关事业单位职业年金缴费支出90.81万元。全部是基本支出预算,是根据统一规,按行政机关在职职工工资总额的一定比计缴的职业年金。同比减少54.9%,琴潭分校独立为“中隐小学”人员减少,社保基数总额减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年度基本支出1806.53万元,其中:1、工资福利支出1682.36,同减少54.7%,琴潭分校独立为“中隐小学”人员减少,社保基数总额减少。2、商品服务支出50.3,同比减少51.02万元。3、对个人和家助支出73.86万元。

四、一般公共预算“三公”经费情说明

(1)因公出国(境)经费2023年预算为0,与上年持平,没有变化。

(2)公务接待费2023年预算为0,与上年持平,没有变化。

(3)公务用车运行维护费2023年预算为0,与上年持平,没有变化。

五、政府性基金预情况说明

本单位无政府性基金预算六、收支预算情况说明2023年预算收入2003.93,预算支出2003.93,同比减少1473.89万元,减幅42.37%,主要原因主要琴潭分校独立为“中隐小学”人员经费收入减少

七、收入预算情况说明

2023年预算收入2003.93,同比减少1473.89,减幅42.37%。主要原因主要琴潭分校独立为“中隐小学人员经费收入减少。

八、支出预算情况说

2023年,预支出2003.93,同比减少1473.89,减幅42.37%。主要原因主要琴潭分校独立为中隐小学”人员经费收入减少。

九、其他事项情况说明

(一)机关运费安排情说明无此项经费

(二)政府预算安排情况说明采购预0万元

(三)国有资产占用情明本单位无国有资产占用情


四部分:词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目所发生的支出。 

三、“三公”:纳入区财决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及、燃料费、修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



文件下载:

部门预算公开表.xls

关联文件: