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第一部分:部门概况
第二部分:教育部门琴潭实验学校2024年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:教育部门琴潭实验学校2024年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
学校实行校长负责制,校长是法人代表,全面负责学校工作。
(一)领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。
(二)领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。
(三)领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。
(四)领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。
(五)领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。
(六)规范资料管理,组织档案建设。
(七)领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。
二、机构设置情况
桂林市琴潭实验学校为公益一类全额拨款事业单位,编制数115人,实有人数115人。
第二部分:教育部门部门琴潭实验学校2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收入预算2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%;其中:公共预算拨款2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%。2024年支出预算2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%;。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入预算2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%;其中:公共预算拨款2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出预算2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%;其中:小学教育支出基本支出1740.56万元,同比增加249.72万元,增幅16.75%。机关事业单位基本养老189.59万元,同比减少17.35万元,减幅8.3%。机关事业单位职业年金94.8万元,同比减少8.67万元,减幅8.3%。事业单位医疗106.65万元,同比减少9.75万元,减幅8.3%。住房公积金163.4万元,同比增加8.2万元,增幅5.3%。小学教育支出项目支出70万元。同比增加19.24万元,增幅30%。项目增加原因退休人员做实以前年度职业年金。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年收入预算2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%;其中:公共预算拨款2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%。2024年支出预算2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%;。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年支出预算2294.99万元,同比增加171.27万元,增幅8.06%;其中:小学教育支出基本支出1740.56万元,同比增加249.72万元,增幅16.75%。机关事业单位基本养老189.59万元,同比减少17.35万元,减幅8.3%。机关事业单位职业年金94.8万元,同比减少8.67万元,减幅8.3%。事业单位医疗106.65万元,同比减少9.75万元,减幅8.3%。住房公积金163.4万元,同比增加8.2万元,增幅5.3%。小学教育支出项目支出70万元。同比增加19.24万元,增幅30%。项目增加原因退休人员做实以前年度职业年金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出2224.99万元,同比增加152.03万元,增幅7.3%。增加原因自聘教师工资社保放到了到基本支出,其中:基本工资621.51万元,津贴补贴19.82万元,奖金450.3万元,绩效工资301.58万元,机关事业单位基本养老保险489.59万元,职业年金94.8万元,职工基本医疗保险106.65万元,其他社会保障费8.29万元,住房公积金163.4万元,其它工资福利支出89.6万元,退休费129.21万元,其他对个人和家庭补助18.4万元,办公费14.02万元,工会经费26.84万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无出国出境。
2.公务接待费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无接待费。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车。
三公经费费2024年预算安排0万元,与上年持平。)
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我单位无机关运行经费安排。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
见附表。
第三部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:教育部门琴潭实验学校2024年部门预算报表
见附表。
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