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桂林市西山小学2024年部门预算公开

2024-03-06 10:00     来源:桂林市西山小学     作者:秀峰区政府办
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市西山小学2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表部门收支总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:桂林市西山小学2024年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:桂林市西山小学部门概况

一、主要职能

学校实行校长负责制,校长是法人代表,全面负责学校工作。

1.领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

2.领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

3.领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

4.领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

5.领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

6.规范资料管理,组织档案建设。

7.领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、机构设置情况

桂林市西山小学为桂林市秀峰区教育局下属二层机构,公益一类全额拨款事业单位,编制数70人,实有人数70人。

1.学校校长室属于决策层,校长室下面设教导处、科研处、办公室、德育处、总务处组成执行机构,协助校长做好有关工作。

2.学校设教研组、年级组、备课组、教学班开展教育教学工作。

3.学校实行干部聘任制:

学校中层干部的任期三年为一届,校长根据干部的考核情况,与党支部商议后决定新一届的任免,并报秀峰区教育局备案。

教研组长、年级组长、备课组长、班主任,每年考核后由校长听取各部门的意见后决定新一年的任免。


第二部分:桂林市西山小学2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表部门收支总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

、其他重要事项情况说明

上述报表详见附件。


第三部分:桂林市西山小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入预算1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%;其中:公共预算拨款1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%。2024年支出预算1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%;其中:公共预算拨款1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%;其中:小学教育支出基本支出1099.41万元,同比增加88.63万元,增幅8.77%。机关事业单位基本养老115.29万元,同比减少80.14万元,增幅-41%。机关事业单位职业年金57.64万元,同比减少7.5万元,增幅-11.5%。事业单位医疗64.85万元,同比减少8.43万元,增幅-11.5%。住房公积金99.86万元,同比增加2.15万元,增幅2.2%。小学教育支出项目支出21万元。同比减少46.68万元,减少68.97%。项目减少原因自聘教师工资及社保放基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入预算1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%;其中:公共预算拨款1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%;

2024年支出预算1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%;

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1437.05万元,同比增加59.84万元,增幅4.3%;其中:小学教育支出基本支出1099.41万元,同比增加88.63万元,增幅8.77%。机关事业单位基本养老115.29万元,同比增加-80.14万元,增幅-41%。机关事业单位职业年金57.64万元,同比增加-7.5万元,增幅-11.51%。事业单位医疗64.85万元,同比增加-8.43万元,增幅-11.5%。住房公积金99.86万元,同比增加2.15万元,增幅2.2%。小学教育支出项目支出21万元。同比减少46.68万元,减少68.97%。项目减少原因自聘教师工资及社保放基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1416.05.05万元,同比增加106.52万元,增幅8.13%。增加原因自聘教师工资及社保放基本支出。其中:基本工资383.42万元,津贴补贴0.58万元,奖金284.4万元,绩效工资189.01万元,机关事业单位基本养老保险115.29万元,职业年金57.64万元,职工基本医疗保险64.85万元,其他社会保障费5.04万元,住房公积金99.86万元,其它工资福利支出102万元,退休费73.58万元,其他对个人和家庭补助11.8万元,办公费10.48万元,工会经费16.74万元,医疗费补助1.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2024年预算为0,与上年持平,没有变化。

(2)公务接待费2024年预算预算为0,与上年持平,没有变化。

(3)公务用车运行维护费2024年预算为0,与上年持平,没有变化。

、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

无此项经费

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位无重点项目


第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。


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